Betreuung Kreistag u. Ausschüsse, Zentr. Aufg., Verwaltungsführ.
Haushaltsdiagramm
-2,20 €
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-2,20 €
52,64%
-1,36 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-1,36 €
32,51%
-0,32 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-0,32 €
7,70%
-0,19 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-0,19 €
4,43%
0,06 €
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte
0,06 €
1,33%
-0,04 €
14 Bilanzielle Abschreibungen
14 Bilanzielle Abschreibungen
-0,04 €
1,06%
-0,01 €
15 Transferaufwendungen
15 Transferaufwendungen
-0,01 €
0,31%
0 €
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0 €
0,02%
0 €
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0 €
0,01%
Die Summe entspricht Zeile 26 (Jahresergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
10: Ordentliche Erträge | 0,06 € |
17: Ordentliche Aufwendungen | -4,13 € |
18: Ordentliches Ergebnis | -4,07 € |
21: Finanzergebnis | 0 € |
22: Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -4,07 € |
25: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
26: Jahresergebnis | -4,07 € |
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | |
27: Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,10 € |
28: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -0,23 € |
29: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -4,19 € |
31: Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -4,19 € |
34: Nachrichtlich - Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage | 0 € |